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桂平市白沙镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明(2019-03-22)

2019-03-22 16:14     来源:桂平市白沙政府
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况 

  1. 桂平市白沙镇人民政府及所属单位主要职责和工作任务
  1. 、桂平市白沙镇人民政府主要职责

    1、促进乡镇经济发展,增加农民收入。把经济重认点放在营造环境,引导信息,提供技术服务、落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。

    2、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制,农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,解决群众生产生活中的突出问题,加强城乡规划建设,改善农村基础设施,公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人居环境。

    3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格履行职责,健全党和政府主导维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益,抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解,行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保农村社会稳定。

    4、推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学决策的程序和机制,依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现镇村多元治理。

    5、坚决落实执行党路线、方针、政策,严格遵守国家的法律和财经纪律,维护国家、集体和群众的利益,监督辖区内各单位依法行政,协调处理各种纠纷的调解,维护社会安定,促进经济稳定发展。

    6、完成市委、市政府交办的其他事项。

    (二)、财政所基本情况(主要工作职责)。负责乡镇财政收支管理、编制乡镇预(决)算、预算执行、财政转移支付、专项资金监督和管理、各种支农惠农补助资金发放和管理,履行乡镇七站八所财政代管和财政会计核算工作,负责国有资产管理,执行党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动,完成上级主管部门和乡镇政府交办的其他事项。

    (三)、水利站基本情况(主要工作职责)。履行农村水利公益性管理服务职能,负责农村小型水库、农田水利、河道工程、农村饮水安全工程等建设维修养护的相关技术工作,组织指导辖区范围内的水资源管理,防汛抗旱、灌溉排涝、水土保持、农村水电、水利新技术推广工作,指导村级水管员或农民用水合作组织开展工作,协助水利突发事件应急处置,协调农村涉水事务及开展水利调查、勘察、规划设计等。

    (四)、文化站基本情况(主要工作职责)。负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,执行有关文化体育、广播电视的方针、政策、法规,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护,负责广播、新闻和其他信息传播、促进社会经济、文化发展。 

    (五)、交通站基本情况(主要工作职责)。搞好镇村公路的规划、建设、管理和维护等工作,协助干线公路管理部门做好水、陆运输行业服务工作,开展农村道路交通安全工作,预防和减少道路交通事故,维护镇村道路交通秩序,负责组织和完善本辖区内村级交通安全网络,及时传递道路交通信息,向社会提供交通运输信息,开展交通安全宣传等工作。

    (六)、农技站基本情况(主要工作职责)。贯彻执行有关农业的方针、政策和法规,负责引进试验示范和推广农业新技术、新品种、做好农作物病虫和农业灾情的预测、预报、防治和处置,做好农产品质量、农业开发相关服务工作,帮助完善农业灌溉系统,开展农业综合服务,对农民进行农业生产技术培训,协助政府做好农业产业结构调整,为农村经济发展提供服务保障。
       (七)、农机站基本情况(主要工作职责)。负责乡镇农机工作,拟订辖区农机技术推广计划并组织实施,组织农机技术培训活动,开展农机化生产活动,提供农机技术、信息等服务,做好辖区农机质量监督和安全监管工作。

    (八)、白沙镇人口与计划生育服务站基本情况(主要工作职责)。贯彻执行有关人 人口与计划生育的方针、政策和法规,负责开展人口和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情孕性监测和节育技术服务,负责计划生育技术指导、优生优育、生殖健康咨询服务和技术服务工作,对村组计划生育人员进行业务培训,建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐,确保各项计划生育服务工作完成。

    (九)、白沙镇社会保障服务中心基本情况(主要工作职责)。做好就业和再就业工作,开展再就业援助活动,做好就业和再就业工作,开展再就业援助活动,为下岗失业人员做好管理和提供劳务供求信息服务,组织开展就业和再就业服务,指导帮助街道社区管理服务机构开展各项劳动保障事务和再就业工作,负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、协助社会保险经办机构做好社会保险费的征缴,劳动力技能培训与转移等工作。

    (十)、白沙镇国土规划环保安监站基本情况(主要工作职责)。负责本辖区地政、矿政基础性工作,宣传和贯彻执行国土资源管理的方针政策和法律法规,编制乡镇国土资源利用规划和划定、管理基本农田保护区,做好辖区内各类非农业建设用地管理、地籍管理和土地、矿产等自然资源的有偿使用管理工作,负责辖区的国土资源执法巡查,对违反国土资源管理法律法规的行为进行制止,协助查处有关国土资源违法案件,负责辖区内矿产资源的保护和利用等日常管理,负责辖区内地质环境保护管理和地质灾害防治工作,对本辖区内国土资源法律法规执行情况进行监督检查,依法开展国土资源权属纠纷调处工作,做好上级主管部门交办的其他工作。协助制定组织实施村镇建设规划,负责公用设施的建设维护和管理,镇容镇貌、环境卫生、园林绿化综合管理,抓好建筑市场、建筑队伍管理,负责村镇建设技术服务和技术咨询。指导帮助本镇各个企业贯彻执行国家有关乡镇企业的方针政策和法律法规,制订实施企业发展计划,帮助企业、村集体企业、个体私营企业加强产品质量管理和其他各项基础管理、指导企业开展经营活动,指导帮助企业加强劳动保障和安全生产,强加环境保护工作,维护企业合法权益,指导和帮助企业依法建立健全统计财务会计等制度并负责汇总、审核上报企业的统计资料和各种资料的收集整理、保管等工作,负责辖区内企业各方面的协调关系。

(十一)、白沙镇林业站基本情况(主要工作职责)。宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护、管理森林和野生动、植物资源,依法保护湿地资源。协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场。配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务,为林农提供产前、产中、产后服务。根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。承担林业行政主管部门委托的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我单位主要工作任务:

  1. 本乡镇财政收入同比增7%以上,公共财政支出完成95%以上;
  2. 完成市下达的全社会固定资产投资任务;
  3. 农民人均纯收入同比实现增长;
  4. 做好三农工作。完成市下达的粮食高产示范片创建以及粮食种植面积和粮食总产任务;农产品农药残留监测联网平台建设,完成市下达农产品质量安全抽样检测任务;加强水产畜牧产品质量安全监管,全年5次抽样,所有抽样合格率达100%,抽样产品检测总合格率达到100%,“瘦肉精”监测合格率达99%以上;对监测不合格的养殖企业进行全面查处。做好春、秋两季重大动物疫病防控工作。
  5. 做好各项社会管理工作。2014年登记的肺结核病人到2019年底治愈率达86%以上;儿童国家免疫规划卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗等五种疫苗报告接种率均达90%以上;农村孕产妇住院分娩率平均达到98%以上;农村孕产妇住院分娩补助率平均达到100%以上。年内辖区无重大食品药品安全事故。抓好安全生产,社会治安综合治理工作。
  6. 做好服务民生工作。完成或超额完成市政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务。完成或超额完成市政府下达的企业职工养老保险扩面工作。完成贵港市下达的九年义务教育巩固率目标任务;加强农家书屋建设。
  7. 加强生态环境建设。完成“美丽桂平”乡村建设各项考核指标;完成耕地保有量和基本农田保护面积任务;完成植树造林面积任务;森林覆盖率达标以上。完成各项节能降耗指标;年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。
  8. 做好精准扶贫等惠民工程。完成2019年度贫困人口扶持脱贫目标任务1332人;城乡居民养老保险参保缴费人数达到市政府下达任务的100%;新型农村合作医疗参合率达到100%;免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到95%以上;2019年薄弱学校改造食堂建设项目全部项目年底前完工率达95%以上;完成市下达的修建贫困村屯级路、农村安全饮水解困工程、水库移民新村建设、小型病险水库除险加固、农村危房改造、村级公共服务中心和千村公路通畅建设任务,做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市白沙镇人民政府本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会综合治理办公室。

2. 所属单位

(1)桂平市白沙镇财政所纳入市本级财政全额预算管理,属参照公务员法管理的事业单位。

(2)桂平市白沙镇林业站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位。

(3)桂平市白沙镇水利站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位。

(4)桂平市白沙镇文化站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位。

(5)桂平市白沙镇交通站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位。

(6)桂平市白沙镇农技站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位。

(7)桂平市白沙镇农机站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位。

(8)桂平市白沙镇人口与计划生育服务站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位(副科级)。

(9)桂平市白沙镇社会保障服务中心纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位。

(10)桂平市白沙镇国土规建环保安监站纳入市本级财政全额预算管理,镇直属事业单位(副科级)。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市白沙镇人民政府(一级预算单位)

2.桂平市白沙镇财政所(二级预算单位)

3.桂平市白沙镇林业站(二级预算单位)

4.桂平市白沙镇水利站(二级预算单位)

5.桂平市白沙镇文化站(二级预算单位)

6.桂平市白沙镇交通站(二级预算单位)

7.桂平市白沙镇农技站(二级预算单位)

8.桂平市白沙镇农机站(二级预算单位)

9.桂平市白沙镇人口与计划生育服务站(二级预算单位)

10、桂平市白沙镇社会保障服务中心(二级预算单位)

11.桂平市白沙镇国土规建环保安监站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数41人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数48人,其中:实行公务员制度管理 8人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员40人(含工勤编制人员0 人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计 86人,  其中:在编在职人员77人,聘用人员9 人,退休人员29人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0  人;遗属人数7人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算1425.25万元,其中:一般公共预算收入预算1425.25万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算1425.25万元,其中:一般公共服务支出预算739.2万元、文化体育与传媒总额为7.48万元、社会保障和就业支出为155.89万元;卫生健康支出144.07万元、农林水事务支出285.82万元、交通运输支出31.65万元、住房保障支出61.14万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1425.25万元,其中:基本支出1331.27万元,项目支出93.98万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1、行政运行524.31万元,同比增加23.9万元,增长4.4%,增长原因主要是增人员、提高工资。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出  133.84万元, 同比增加36.45万元,增长37.38%,增长原因是将当年绩效奖金加入计提养老保险基数中。

3、其他计划生育事务支出30.5万元, 同比增加3.38万元,增长11.08%,增长原因主要是增人员、提高工资。

4、行政单位医疗16.66万元, 同比增加1.1万元,增长6.6%,增长原因主要是增人员、提高工资。

5、其他行政事业单位医疗支出4.37万元, 同比增加1.06万元,增长24.26%,增长原因主要是增人员、提高工资。

6、 住房公积金61.14万元, 同比增加2.7万元,增长4.42%,增长原因主要是增人员、提高工资。

7、事业运行188.32万元, 同比减少5.37万元,下降2.85%,下降原因是事业单位有人员调出减少。

8、事业单位医疗13.02万元, 同比增加0.12万元,增长0.92%,增长原因是是人员增资调整。

9、水利行业业务管理24.73万元, 同比增加1.03万元,增长4.17%,增长原因是人员增资调整。

10、群众文化7.48万元, 同比增加0.34万元,增长4.55%,增长原因是人员增资调整。

11、 对村民委员会和村党支部的补助193.68万元, 同比增加27.94万元,增长14.43%,增长原因是人员增资调整。

 

12、 其他公路水路运输支出31.65万元, 同比增加0.91万元,增长2.88%,增长原因是人员增资调整。

13、 社会保险业务管理事务22.13万元, 同比增加1.96万元,增长8.86%,增长原因是人员增资调整。

14、 其他行政事业单位离退休支出0.45万元, 同比增加0.45万元,增长100%,增长原因去年没有其他行政事业单位离退休支出。

15、计划生育机构79.52万元,同比减少8.16万元,下降10.26%,下降原因主要是有人员调出减少或人员退休。

以上全部是基本支出预算。

一般行政管理事务93.98万元,同比增加5.6万元,增长6.34%,增长原因是增加村民合作社聘请第三方财务记帐经费5.6万元预算。

1、乡村清洁工程经费58.38万元,同比预算持平、无增减。

2、村民合作社聘请第三方财务记帐经费5.6万元,同比增加5.6万元,增长100%,增长原因是去年无村民合作社聘请第三方财务记帐经费预算。

3、扫黑除恶专项工作经费2万元,同比增加2万元,增长100%,增长原因是去年无扫黑除恶专项工作经费预算。

4、乡镇维稳运转中心工作经费15万元,同比减少2.21万元,下降12.84%,下降原因是减少乡镇维稳运转中心工作经费,增加扫黑除恶专项工作经费预算。

5、青少年违法犯罪防治经费2万元,同比预算持平、无增减。

6、人大工作及会议费3万元,同比预算持平、无增减。

7、共青团妇联经费3万元,同比预算持平、无增减。

8、乡镇财务核算中心经费3万元,同比增加3万元,增长100%,增长原因是去年无乡镇财务核算中心经费预算。

9、乡镇财政工作业务经费2万元,同比增加2万元,增长100%,增长原因是去年无乡镇财政工作业务经费预算。

以上全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1331.27万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1166.07万元,同比增加89.05万元,增长8.27%,增长原因主要是人员提高工资。

2.商品和服务支出预算161.85万元,同比减少2.66万元,下降1.62%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助3.35万元,同比减少0.45万元,下降11.84%,下降原因是退休人员工资移交社保局发放。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.91万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14.4万元。资金来源主要是一般公共预算安排21.31万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共21.31万元,同比预算减少3.6万元,同比下降14.45%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费6.91万元,同比预算持平。同比无增减。无增减的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。同比无增减,原因是今年去年都没有公务用车购置费支出预算。

4.公务用车运行维护费14.4万元,同比预算减少3.6万元,同比下降20%,减少的原因主要是白沙镇人口和计划生育服务站按事业单位公务车制度改革方案取消了一辆公务用车和按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算1425.25万元,同比增加74.6万元,增长5.52%。收入预算增加的主要原因是人员工资提高调整。

2019年部门支出总预算1425.25万元,同比增加74.6万元,增长5.52%。支出增长的主要原因是人员工资提高调整。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1425.25万元,其中:

1.一般公共预算拨款1425.25万元,同比增加74.6万元,增长5.52%,增长的主要原因是人员工资提高调整。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。同比无增减。主要原因是今年去年都没有纳入财政专户管理的收入安排的资金。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。同比无增减。主要原因是今年去年都没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1425.25万元,其中:基本支出1331.27万元,占支出总预算的93.41%,同比增加85.94万元,增长6.9%;项目支出93.98万元,占支出总预算的6.59%,同比减少11.34万元,下降10.77%。支出减少的主要原因人员工资提高调整。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算46万元,同比预算减少 1万元,下降2.2%,减少主要是因为有人员调出或退休。

另外,本部门下属共有9个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算36.9万元,同比预算持平、无增减。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算93.76万元,同比增加93.76万元,增长100%,增加的主要原因主要是去年政府采购没有纳入预算。其中,货物项目采购预算35.38万元,占政府采购预算的37.73%;服务项目采购预算58.38万元,占政府采购预算的62.27%。

(三)政府购买服务情况。

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我部门资产账面价值共计1782.32万元,其中:固定资产账面价值779.41万元,占总资产价值的43.73%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值124.61万元,占总资产价值的6.99%。本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额93.98万元,其中:一般公共预算支出93.98万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:村民合作社聘请第三方财务记帐经费,预算金额5.6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:扫黑除恶专项工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:乡镇维稳运转中心工作经费,预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:共青团青少年违法犯罪经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:乡村清洁工作经费,预算金额58.38万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 项目名称:人大会议及工作经费,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款。

7. 项目名称:乡镇财务核算中心经费3万元,资金来源:一般公共预算拨款。

8.项目名称:乡镇财政工作业务经费2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

9、项目名称:共青团妇联经费3万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:桂平市白沙镇人民政府2019年部门预算公开报表

 

                                                 桂平市白沙镇人民政府

                                                  2019年3月22日  

 


文件下载:

附件:桂平市白沙镇人民政府2019年部门预算公开报表.xls

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