微 信|简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西贵港桂平市人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 桂平市财政预决算公开平台 > 桂平部门预算 > 2019年

桂平市地震局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:05     来源:桂平市地震局
【字体: 打印

 

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:部门概况 

一、桂平市地震局主要职责和工作任务 

(一)主要职责

  1、贯彻执行国务院自治区和贵港市有关防震减灾工作的方针,政策和法律法规制定规范性文件,并组织实施。

2、制订本行政区内的防震减灾规划和计划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、管理本行政区域内的监测预报工作,对本行政区域内的地震监测台网和群测群防工作实行行业管理,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、制定本行政区域破坏性地震应急预案和应急预案的细化方案并检查落实情况。

5、承担本级人民政府防震减灾工作领导机构办事机构的职能,负责本行政区域内的震情通报和地震灾情速报,配合上级防震减灾工作业务部门提出的震后趋势意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

6、管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,管理本行政区域内地震安全性评价工作,管理本行政区域内工程建设项目的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作。

7、组织开展防震减灾 宣传教育工作,普及防震减灾知识人,提高全社会的防震减灾意识,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8、承担本行政区域内的地震行政复议,行政诉讼工作,负责地震技术标准的宣传贯彻实施和执行监督。

9、指导本行政区域内防震减灾工作。

10、承担市人民政府和上级防震减灾工作业务部门交办的工作。

(二)2019年主要工作任务

  • 努力提升地震监测能力。认真落实地震监测台站管理制度,对辖区范围内的台站管理进行检查。落实《地震群测群防工作实施细则》,进一步完善地震群测群防工作体系,加强我市群测群防网(点)建设,为地震预报提供有价值的信息。

(二)全面加强综合防御能力。继续推进“放管服”改革,优化服务,争取实现一项行政审批“零跑腿”,做好地震行政审批窗口工作人员的培训工作。

(三)加强基层党组织建设。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,加强和改进中心组学习,提升学习实效。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、请示报告等党内组织生活制度。

(四)深入学习贯彻党的十九大精神活动。根据桂平市委的部署要求,广泛深入学习党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神,全面把握、学懂学深党的十九大报告和精神,做到入脑入心,用报告精神武装头脑。

(五)抓好防震减灾法制工作。认真贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》,开展防震减灾法律法规教育,提高领导干部和全体成员应对地震灾害的意识和指挥调度能力,提高全市防震减灾法规大众教育的普及率。

(六)抓好地震灾害预防工作。认真开展5.12防震减灾日、6.15安全生产咨询日和12.4法制宣传日等科普活动,积极推进农居地震安全工程建设实施,不断提高地震小区划、县域活断层探测与震害预测工作的开展、成果应用及日常维护。

(七)提高政治站位。增强脱贫攻坚的紧迫感;加强帮扶干部的政策培训和管理,提高政策知晓度和工作能力,促进帮扶时间、措施、效果三到位,确保帮扶质量和效果;加强教育督促,引导帮扶干部职工转变工作观念,切忌帮扶工作流于形式,鼓励干部职工注重帮扶实效。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 桂平市地震局和内设机构

桂平市地震局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级行政单位,内设科室:综合管理股、震害防御股、监测预报与应急股。

    2. 所属单位:桂平市地震监测站

(1)桂平市地震监测站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层一类全额拨款事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市地震局为一级预算单位,所属单位:桂平市地震监测站不单独设立财务。

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

1.参公编制人数8人,其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数3人,其中:全额事业编制人员3人(含工勤编制人员1人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计14人,  其中:在编在职人员11人,聘用人员   2人,退休人员1人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数0人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 174.53 万元,其中:一般公共预算收入预算 174.53万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算174.53 万元,其中:一般公共服务支出预算 174.53万元、公共安全支出 0万元、教育支出    0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出174.53万元,其中:基本支出    154.53万元,项目支出20 万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1. 行政运行122.70万元,同比减少 12.66万元,下降 9 %,下降的原因是执行严控行政开支节约经费的做法。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.69万元。同比增加 5.65万元,增长 43%,原因是职工工资大幅增长。行政单位医疗支出4.09万元,同比增加 0.32万元,增长 8 %,原因是职工工资收入增长.

其他行政事业单位医疗支出0.51万元,同比增加 8.52万元,增长15%,原因是职工工资收入增长。

住房公积金支出4.09万元,同比增加 0.32万元,增长 8 %,原因是职工工资收入增长。以上全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务支出 20 万元,与上年持平。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项地震灾害预防工作任务而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 154.53 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 125.18万元,同比增加 12.95 万元,增长 11 %,增长原因主要是职工工资收入增长。

2.商品和服务支出预算 29.33 万元,同比增加 0.95 万元,增长 3 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。增长原因是增加通讯费开支。

3.对个人和家庭的补助 0.02 万元,与上年相比持平。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.6 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.6万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 4万元。资金来源主要是一般公共预算安排    万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 6.6 万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 2.6万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 4万元,同比预算持平,主要是用手公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算174.53万元,同比增加  13.75万元,增长 7 %。收入预算增加的主要原因:一是职工工资收入增长,造成其他相关开支有大增幅。二是增加了通讯费科目开支。

2019年部门支出总预算174.53万元,同比增加  13.75万元,增长 7 %。支出预算增加的主要原因:一是职工工资收入增长,造成其他相关开支有大增幅。二是增加了通讯费科目开支。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 174.53 万元,其中:

1.一般公共预算拨款174.53 万元,收入预算增加的主要原因:一是职工工资收入增长,造成其他相关开支有大增幅。二是增加了通讯费科目开支。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %,与上年预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %,与上年预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 174.53 万元,其中:基本支出154.53万元,占支出总预算的 89 %,同比增加 13.75 万元,增长 9 %;项目支出 20万元,占支出总预算的 11 %,支出数目与上年相比持平。占支出比重下降。支出增长的主要原因是一是职工工资收入增长,造成其他相关开支有大增幅。二是增加了通讯费科目开支。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有 1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算122.7 万元,同比减少 12.66万元,下降 9 %,下降的原因是执行严控行政开支节约经费的做法。

另外,本部门下属共有 1 个事业单位,但不单设财务。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0%。其中,货物项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %;服务项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个,涉及金额 0   万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计47.9 万元,其中:固定资产账面价值 25.1.万元,占总资产价值的 52 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 3 个,涉及金额20万元,其中:一般公共预算支出20万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:广西地震烈度速报及预警系统维护运转费,预算金额 12万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:桂平市地震科普示范学校,预算金额 2.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:桂平市宏观观测点,预算金额 5.5万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


文件下载:

桂平地震局2019年部门预算公开报表.xls

相关链接